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用友t 反结账的操作步骤?
反结账的操作步骤?
反结账指已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要修改凭证或删除凭证,需要去进行反结账,反记账等操作,反结账的操作流程是:
1、进入用友软件打开总账系统模块,依次点击总账一一期末一一结账。
2、在弹出的窗口中取消结账的最后一个结账月份,输入主管的口令即可。
用友ERP——U8的月末结账顺序?
1.反结账。总账-期末-结账-找到要反结账月份-按ctfl shift f6,确定,
2.反对账。总账-期末-对账-找到要反对账月份按ctrl h确定
3恢复记账。总账-凭证-恢复记账功能
4换审核人员进去取消审核
然后再换制单人进去就可以重新修改了
求用友u8里供应链月末结账教程啊?
每个模块下都有月末结账按钮。或者直接按 F1 ,帮助里其实写的很清楚。
需要注意的地方主要有四个:
1.结账顺序:采购-销售-库存-存货-应收-应付
2.存货模块结账前需进行期末处理
3.应收应付模块结账前需要把所有的应收应付单据都审核及生成凭证
4.总账只有在其他所有模块结账后才能结账
用友通会计结账流程及步骤?
一、结账步骤:
1、首先我们要打用友财务软件,看一下账套的各个模块是否做了月结,确保之前的做完月结。
2、紧接着点击系统管理——admin登录,然后在帐套下面备份帐套。
3、这时候就退出来,用帐套主管demo登录,密码也为demo。选择年份为今年的年份如:2018,登陆。点击年度帐——点击建立。
4、创建成功后,退出来,重新用demo登录,这个时候年份就要选择刚刚创建的新年度了,然后登录。在年度帐下面——点击结转上年的数据。先要先结转其他的模块,最后在结转总账模块。
请教用友U8系统中如何结账?
用U8友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤 :
1、U8 10.0以上的版本数据在总账年末12月“结账”后,系统就可以自动新建年度数据,不需要新建年度账,需要添加会计期间。点击基础设置——gt基础信息——会计期间——gt增加。
2、然后就是总账开账。选择操作日期,点击总账——gt期初余额——gt点击开账3、在开账完成以后,点击结转,就可以对上年的数据进行结转了拓展资料:最后一个月是无法反结账的,所以在结账之前,请做好测试。